Brukerveiledning for rydding i leverandørregisteret i Unit4 ERP slik at vi ikke har duplikat leverandører. Dette legger grunnlaget for at Basware skal kunne velge riktig leverandør automatisk.
Merknad: Saldotabell Leverand er opprettet for å synliggjøre leverandører som kan skape problemer. Spørringene må gjøres i rett rekkefølge for å bli korrekte.
Innledning: Punkt 1 og 2 i denne brukerveiledningen utføres av DFØ. Punkt 1 gjør det mulig å kjøre rapporter som viser hvilke leverandører som skal stenges. Punkt 2 stenger leverandører det ikke har vært bevegelse på x antall dager.
Rapportene som tas i punkt 3-6 gir virksomhetene en oversikt over hvilke leverandører det bør ryddes opp i (det vil si stenges).
1 Definisjoner i Unit4 ERP som må opprettes før gjennomføring av rutine (DFØ)
Følgende begreper må opprettes:
- U8 BKTO Bankkonto
- U9 LEVFEIL Feil i leverandørreg
- V9 ORGNR Organisasjonsnummer
Til begrepet Type opprettes følgende begrepsverdier:
- Bankkonto skal være 00000000019
- Har samme bankkonto som en Betalingsmottaker
- Duplikat - bankkonto
- Duplikat - organisasjonsnummer
2 Stenge leverandører som ikke har hatt aktivitet siste x dager (DFØ)
Tidspunkt: Ved oppstart og ellers 1 gang pr år.
- Testkjør rapport XIK09 for å vise hvilke leverandører det ikke har vært bevegelse på siste x dager.
- Kjør samme rapport for å sperre leverandører uten bevegelse siste x dager. Se dokumentasjon på rapport XIK09.
(Denne delen av rutinen er ikke avhengig av at definisjonene i Unit4 ERP i punktet ovenfor er gjennomført.)
3 Rette leverandører med bankkonto og betalingsmottaker (virksomhet)
Gjør følgende spørring på saldotabell LEVERAND i Unit4 ERP (Type = 1)
Kolonnenavn | Begrep | Vis | Sort | Brudd | Tekst | Fra | Til | |
1 | Lev.nr. | [x] | [ ] | [x] | ||||
2 | Bankkonto | [x] | 1 | [ ] | [ ] | |||
3 | Orgnr | [x] | [ ] | [ ] | ||||
4 | Betmott | [x] | [ ] | [ ] | ||||
5 | Type | [x] | 0 | [ ] | [x] | 1 | ||
6 | Periode | [ ] | [ ] | [ ] | ||||
7 | Antall | [ ] | [ ] | [ ] | ||||
8 | ## | [ ] | [ ] | [ ] |
Trykk F7. Resultatet viser hvilke leverandører som har betalingsmottaker og som ikke har konto 00000000019. På disse leverandørene må kontonummer i leverandørregisteret i Unit4 ERP endres.
Denne feilen medfører:
- Basware kan velge feil leverandør.
- Utbetaling går til en annen konto enn forventet. Utbetaling går til konto på betalingsmottaker og denne kan avvike fra konto på faktura/leverandør.
4 Rette leverandører med felles bankkonto som en betalingsmottaker (virksomhet)
Gjør følgende spørring på saldotabell LEVERAND i Unit4 ERP (Type = 2):
Kolonnenavn | Begrep | Vis | Sort | Brudd | Tekst | Fra | Til | |
1 | Lev.nr. | [x] | [ ] | [x] | ||||
2 | Bankkonto | [x] | 1 | [ ] | [ ] | |||
3 | Orgnr | [x] | [ ] | [ ] | ||||
4 | Betmott | [x] | [ ] | [ ] | ||||
5 | Type | [x] | 0 | [ ] | [x] | 2 | ||
6 | Periode | [ ] | [ ] | [ ] | ||||
7 | Antall | [ ] | [ ] | [ ] | ||||
8 | ## | [ ] | [ ] | [ ] |
Trykk F7. Resultatet viser hvilke leverandører som har samme kontonummer som en betalingsmottaker. På disse leverandørene må kontonummer i leverandørregisteret i Unit4 ERP endres til 00000000019 og de må knyttes til en betalingsmottaker.
Factoringsselskap skal også ha konto 00000000019 og knyttes til seg selv som betalingsformidler.
Denne feilen medfører: Basware kan velge feil leverandør.
5 Stenge duplikat leverandører med felles bankkonto (virksomheten)
Gjør følgende spørring på saldotabell LEVERAND i Unit4 ERP (Type = 3, Brudd på bankkonto, vis antall):
Kolonnenavn | Begrep | Vis | Sort | Brudd | Tekst | Fra | Til | |
1 | Lev.nr. | [x] | [ ] | [x] | ||||
2 | Bankkonto | [x] | 1 | [x] | [ ] | |||
3 | Orgnr | [x] | [ ] | [ ] | ||||
4 | Betmott | [x] | [ ] | [ ] | ||||
5 | Type | [x] | 0 | [ ] | [x] | 3 | ||
6 | Periode | [ ] | [ ] | [ ] | ||||
7 | Antall | [x] | [ ] | [ ] | ||||
8 | ## | [ ] | [ ] | [ ] |
Trykk F7. Resultatet viser hvilke leverandører som har felles
kontonummer. Duplikat leverandørene bør stenges i Unit4 ERP.
NB! IKKE steng leverandører med åpne poster.
Denne feilen medfører:
- Fakturaer fra disse leverandørene stopper i forkontroll i Basware og rett leverandør må velges manuelt.
- Vanskelig å gjøre spørringer da transaksjoner knyttet til en leverandør blir delt på flere reskontronummer.
6 Stenge duplikate leverandører med felles organisasjonsnummer
Virksomhet gjør følgende spørring på saldotabell LEVERAND i Unit4 ERP (Type = 4, Brudd på organisasjonsnummer, vis antall):
Kolonnenavn | Begrep | Vis | Sort | Brudd | Tekst | Fra | Til | |
1 | Lev.nr. | [x] | [ ] | [x] | ||||
2 | Bankkonto | [x] | 0 | [ ] | [ ] | |||
3 | Orgnr | [x] | 1 | [x] | [ ] | |||
4 | Betmott | [x] | [ ] | [ ] | ||||
5 | Type | [x] | 0 | [ ] | [x] | 4 | ||
6 | Periode | [ ] | [ ] | [ ] | ||||
7 | Antall | [x] | [ ] | [ ] | ||||
8 | ## | [ ] | [ ] | [ ] |
Trykk F7. Resultatet viser hvilke leverandører som har felles organisasjonsnummer. Duplikat leverandørene bør stenges i Unit4 ERP.
NB! IKKE steng leverandører med åpne poster.
Denne feilen medfører: Vanskelig å gjøre spørringer da transaksjoner knyttet til en leverandør blir delt på flere reskontronummer.